Lineamientos de control interno de las cobranzas en efectivo para el manejo eficiente de los recursos financieros de la empresa Sistemplast S.A.C. para el período 2016
Fecha
2016Autor(es)
Micha Bermúdez, Carmen Rosa
Jessica Amparo, Pino Acuña
Metadatos
Mostrar el registro completo del ítemResumen
El presente trabajo de investigación denominado “Lineamientos de control interno de las cobranzas en efectivo para el manejo eficiente de los recursos financieros de la empresa SISTEMPLAST S.A.C para el periodo 2016”, tiene como objetivo implementar los lineamientos de control interno de las cobranzas en efectivo para el manejo eficiente de los recursos financieros en SISTEMPLAST S.A.C.
Se detectó el problema de la ausencia de un control interno en el proceso de las cobranzas en efectivo en el área de ventas, debido a ello se realizó una investigación de tipo no experimental-descriptivo, mediante la cual se identificaron las posibles soluciones para esta problemática y lo que permitió la aplicación del control interno en el proceso de cobranzas en efectivo.
Se consultaron diferentes fuentes bibliográficas especializadas, así como diversas normas, para el desarrollo de la investigación y la aplicación en el caso práctico. Logrando así optimizar el manejo de los recursos financieros provenientes de las cobranzas en efectivo teniendo en cuenta el control interno y sus diversos aspectos basado en el COSO III.
Nivel de acceso
Acceso cerrado
Disciplina
Contabilidad
Colecciones
- Contabilidad [366]
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